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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000020
Nro. de Timbrado
13296500
Monto de la Factura
₲ 55.510.634
Nro. de Orden de Pago
31606
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.286.981
IVA
₲ 5.046.421

Retención DNCP
₲ 195.801
Retención IVA
₲ 1.513.926
Retención Renta
₲ 1.513.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80105940-2
Número de Contrato
626/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-166082
Monto Contrato
₲ 994.496.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.148.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.851.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348647
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf