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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000003
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13088857
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 164.518.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            32633
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 154.964.462
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.956.227
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 580.302
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.486.868
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.486.868
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
        
                                    RUC
                            
            4196345-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°604/2018.
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-18-164703
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 827.390.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 787.801.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 742.051.532
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE) 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        