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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0110132
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13086144
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.091.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            32231
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-03-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.969.569.927
        
                                    IVA
                            
            ₲ 190.090.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.375.527
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 57.027.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 57.027.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°347/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-18-154358
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.900.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.168.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.722.485.562
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338540
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguro Médico Sanatorial para Funcionarios (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        