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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
11120000
Monto de la Factura
₲ 177.009.750
Nro. de Orden de Pago
110064
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.333.054
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 630.798
Retención IVA
₲ 4.827.539
Retención Renta
₲ 3.218.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118816
Monto Contrato
₲ 354.839.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.839.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.445.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc