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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 15.243.200
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.496.006
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.321
Retención IVA
₲ 415.724
Retención Renta
₲ 277.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118483
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.152.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.330.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298246
Nombre de la Licitación
Mano de Obra para Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc