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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 43.675.200
Nro. de Orden de Pago
111437
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.534.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.643
Retención IVA
₲ 1.191.142
Retención Renta
₲ 794.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118483
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.152.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.330.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298246
Nombre de la Licitación
Mano de Obra para Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc