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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
11617815
Monto de la Factura
₲ 571.079.412
Nro. de Orden de Pago
111367
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.086.138
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.035.119
Retención IVA
₲ 15.574.893
Retención Renta
₲ 10.383.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125535
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.999.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.058.836.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc