Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
11617815
Monto de la Factura
₲ 248.240.850
Nro. de Orden de Pago
110934
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.072.535
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 884.640
Retención IVA
₲ 6.770.205
Retención Renta
₲ 4.513.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125535
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.999.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.058.836.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc