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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006304
Nro. de Timbrado
12193899
Monto de la Factura
₲ 57.700.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.561.253
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 215.413
Retención IVA
₲ 824.286
Retención Renta
₲ 1.099.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-127826
Monto Contrato
₲ 882.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.731.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302041
Nombre de la Licitación
Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc