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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001686
Nro. de Timbrado
11796786
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. de Orden de Pago
111350
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.931.490
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 295.782
Retención IVA
₲ 2.263.637
Retención Renta
₲ 1.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118399
Monto Contrato
₲ 2.985.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.110.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.518.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300976
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de varios sectores de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc