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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000968
Nro. de Timbrado
11694407
Monto de la Factura
₲ 143.588.520
Nro. de Orden de Pago
110896
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.754.832
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 511.697
Retención IVA
₲ 3.916.051
Retención Renta
₲ 2.610.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.795.240

Datos del Contrato

Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124425
Monto Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.437.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc