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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003396
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12198466
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.854.303
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1443
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.847.560
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.743
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
        
                                    RUC
                            
            348541-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            242
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-16-132434
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 52.663.761
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.113.098
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302686
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        