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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020431
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 5.677.094
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.006
IVA
₲ 516.099

Retención DNCP
₲ 19.818
Retención IVA
₲ 154.830
Retención Renta
₲ 206.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.640.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.219.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas