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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019795
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 11.362.771
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.019
IVA
₲ 1.032.979

Retención DNCP
₲ 39.666
Retención IVA
₲ 309.894
Retención Renta
₲ 413.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.640.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.219.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas