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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020269
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 7.445.982
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.946.154
IVA
₲ 676.907

Retención DNCP
₲ 25.993
Retención IVA
₲ 203.072
Retención Renta
₲ 270.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.190.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas