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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019896
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 12.782.973
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.924.887
IVA
₲ 1.162.090

Retención DNCP
₲ 44.624
Retención IVA
₲ 348.627
Retención Renta
₲ 464.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.190.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas