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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007219
Nro. de Timbrado
17812527
Monto de la Factura
₲ 139.306.250
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.955.002
IVA
₲ 12.664.205
Retención DNCP
₲ 486.305
Retención IVA
₲ 3.799.261
Retención Renta
₲ 5.065.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.398.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.298.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas