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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007194
Nro. de Timbrado
17812527
Monto de la Factura
₲ 124.539.628
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.179.623
IVA
₲ 11.321.784
Retención DNCP
₲ 434.757
Retención IVA
₲ 3.396.535
Retención Renta
₲ 4.528.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.398.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.298.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas