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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006336
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 6.486.500
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.051.078
IVA
₲ 589.682

Retención DNCP
₲ 22.644
Retención IVA
₲ 176.905
Retención Renta
₲ 235.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-254133
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.180.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.624.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464490
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas