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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006375
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 12.441.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.605.870
IVA
₲ 1.131.000

Retención DNCP
₲ 43.430
Retención IVA
₲ 339.300
Retención Renta
₲ 452.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-254133
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.180.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.624.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464490
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas