Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002547
Nro. de Timbrado
11716515
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. de Orden de Pago
111842
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.001.234
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 142.403
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 726.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108478
Monto Contrato
₲ 150.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.532.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc