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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Nro. de Timbrado
11716515
Monto de la Factura
₲ 25.165.000
Nro. de Orden de Pago
111705
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.931.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.679
Retención IVA
₲ 686.318
Retención Renta
₲ 457.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108478
Monto Contrato
₲ 150.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.532.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc