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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 201.643.440
Nro. de Orden de Pago
108409
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.744.581
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 733.249
Retención IVA
₲ 5.499.366
Retención Renta
₲ 3.666.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-106546
Monto Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.337.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Electricos y Electronicos para Reparaciones Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc