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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-013-0000115
Nro. de Timbrado
14619421
Monto de la Factura
₲ 1.393.331.280
Nro. de Orden de Pago
3961
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.958.743
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.892.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199918
Monto Contrato
₲ 31.412.778.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.378.525.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.436.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central