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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003009
Nro. de Timbrado
16179451
Monto de la Factura
₲ 411.887.712
Nro. de Orden de Pago
6562
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.782.194
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.497.773
Retención IVA
₲ 11.233.301
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-199921
Monto Contrato
₲ 18.314.199.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.288.353.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.884.850.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central