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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002177
Nro. de Timbrado
16165631
Monto de la Factura
₲ 39.242.031
Nro. de Orden de Pago
13831
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.928.536
IVA
₲ 3.567.457

Retención DNCP
₲ 138.417
Retención IVA
₲ 1.070.237
Retención Renta
₲ 1.070.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.192.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.182.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia