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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0004946
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 7.324.912
Nro. de Orden de Pago
10347
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.075
IVA
₲ 665.901
Retención DNCP
₲ 25.837
Retención IVA
₲ 199.770
Retención Renta
₲ 199.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.899.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia