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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-002-0007709
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 10.602.238
Nro. de Orden de Pago
17907
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.881.287
IVA
₲ 963.840

Retención DNCP
₲ 37.011
Retención IVA
₲ 289.152
Retención Renta
₲ 385.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.899.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia