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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-004-0007058
Nro. de Timbrado
15398934
Monto de la Factura
₲ 9.887.184
Nro. de Orden de Pago
19784
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.304.290
IVA
₲ 898.835

Retención DNCP
₲ 34.875
Retención IVA
₲ 269.651
Retención Renta
₲ 269.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.899.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia