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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042971
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 4.401.146
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.218.898
IVA
₲ 108.872
Retención DNCP
₲ 16.654
Retención IVA
₲ 32.662
Retención Renta
₲ 128.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.015.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.128.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia