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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011116
Nro. de Timbrado
16080928
Monto de la Factura
₲ 189.946.000
Nro. de Orden de Pago
11277
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.747.821
IVA
₲ 17.267.818

Retención DNCP
₲ 669.991
Retención IVA
₲ 5.180.345
Retención Renta
₲ 5.180.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215805
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.241.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.797.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia