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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000614
Nro. de Timbrado
15911152
Monto de la Factura
₲ 53.716.500
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
21-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.231.104
IVA
₲ 1.471.391

Retención DNCP
₲ 57.090
Retención IVA
₲ 441.417
Retención Renta
₲ 441.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210739
Monto Contrato
₲ 1.289.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.143.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.996.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393087
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO PARA LA TV INSTITUCIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia