- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000202
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12179462
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.752.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            574
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.669.515
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.068.386
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.735
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REINALDA CERVIAN RECALDE
        
                                    RUC
                            
            820917-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            32-2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22015-16-133049
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 826.060.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 826.060.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 823.056.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317011
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        