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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000136
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11568295
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 131.962.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            136
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 131.482.736
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.996.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 479.864
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REINALDA CERVIAN RECALDE
        
                                    RUC
                            
            820917-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            32-2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22015-16-133049
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 826.060.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 826.060.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 823.056.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317011
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        