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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
140563366
Monto de la Factura
₲ 183.670.200
Nro. de Orden de Pago
1500001674
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.003.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 647.855
Retención IVA
₲ 5.009.187
Retención Renta
₲ 5.009.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-162534
Monto Contrato
₲ 3.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.418.837.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.368.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348937
Nombre de la Licitación
Contratación de mano de obra tercerizada para despacho de cemento en bolsas "tercer turno" embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc