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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Nro. de Timbrado
13284041
Monto de la Factura
₲ 190.496.880
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.434.208
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 671.934
Retención IVA
₲ 5.195.369
Retención Renta
₲ 5.195.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-162534
Monto Contrato
₲ 3.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.418.837.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.368.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348937
Nombre de la Licitación
Contratación de mano de obra tercerizada para despacho de cemento en bolsas "tercer turno" embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc