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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000876
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12983098
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 73.229.902
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1142
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 68.977.242
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 258.302
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.997.179
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.997.179
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Carlos Ruben Oviedo Centurion
        
                                    RUC
                            
            853166-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            81
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-18-162766
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 878.758.824
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 878.758.824
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 822.851.784
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339341
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        