- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000551
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12546407
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 67.383.165
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            43
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 63.470.040
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 237.679
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.837.723
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.837.723
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMADO CARIBAUX
        
                                    RUC
                            
            1283282-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            079
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-18-158005
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 808.597.980
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 808.597.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 759.000.525
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339341
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        