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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000482
Nro. de Timbrado
13284041
Monto de la Factura
₲ 63.300.000
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.623.996
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 223.276
Retención IVA
₲ 1.726.364
Retención Renta
₲ 1.726.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158008
Monto Contrato
₲ 759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.002.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc