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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
12937402
Monto de la Factura
₲ 632.625.029
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.198.792
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.231.441
Retención IVA
₲ 17.253.410
Retención Renta
₲ 17.253.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 687.976

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-153001
Monto Contrato
₲ 27.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.486.434.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.897.445.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc