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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
13098327
Monto de la Factura
₲ 16.966.800
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.981.491
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 59.847
Retención IVA
₲ 462.731
Retención Renta
₲ 462.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166491
Monto Contrato
₲ 17.547.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.083.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.877.794.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc