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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Nro. de Timbrado
13098327
Monto de la Factura
₲ 1.215.954.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.233.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.289.001
Retención IVA
₲ 33.162.382
Retención Renta
₲ 33.162.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.106.560
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166491
Monto Contrato
₲ 17.547.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.083.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.877.794.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc