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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000650
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 318.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14811
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 207.017.045
        
                                    IVA
                            
            ₲ 19.886.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 795.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 10.937.500
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ
        
                                    RUC
                            
            986586-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22006-12-66866
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 637.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 346.250.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 327.678.409
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246543
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL -SBE
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        