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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000020
Monto de la Factura
₲ 2.170.282.420
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.038.458
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.891.936
Retención IVA
₲ 59.189.521
Retención Renta
₲ 59.189.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-177839
Monto Contrato
₲ 33.539.053.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.934.577.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.709.840.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion