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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005248
Monto de la Factura
₲ 225.603.800
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.502.372
IVA
₲ 20.509.436

Retención DNCP
₲ 795.766
Retención IVA
₲ 6.152.831
Retención Renta
₲ 6.152.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193930
Monto Contrato
₲ 1.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 973.250.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.731.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378253
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/2020 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA LECTOCLASIFICADORA DE BILLETES BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay