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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.306.318
IVA
₲ 1.477.272

Retención DNCP
₲ 57.318
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 443.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195827
Monto Contrato
₲ 1.235.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.477.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.392.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378623
Nombre de la Licitación
LPN 27/20-SUSCIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay