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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008438
Monto de la Factura
₲ 19.329.863
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.207.325
IVA
₲ 1.757.260

Retención DNCP
₲ 68.182
Retención IVA
₲ 527.178
Retención Renta
₲ 527.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-192503
Monto Contrato
₲ 100.435.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.513.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.373.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay