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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003356
Monto de la Factura
₲ 854.510
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.886
IVA
₲ 77.682

Retención DNCP
₲ 3.014
Retención IVA
₲ 23.305
Retención Renta
₲ 23.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195031
Monto Contrato
₲ 257.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.647.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.429.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay