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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001-0006411
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
75338
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.454
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
LPN 06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-90016
Monto Contrato
₲ 719.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.755.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270789
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal