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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001-0006409
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
75338
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545

Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
LPN 06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-90016
Monto Contrato
₲ 719.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.755.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270789
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal